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审计处


 
科室简介
审计处是在院长的领导下,依照法律法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,对医院基本建设、修缮等进行工程审计、监理,独立行使内部审计职能,对院长负责并报告工作的职能部门。目前有工作人员5人。

科室领导
高国莉,审计处处长
黄 梅,审计处副处长

科室电话
办公室 0537-2903337,2903309

工作职责
一、 监督、检查医院财务预决算的执行情况;
二、 医院及下属独立核算的部门实施财务审计;
三、 对医院专项经费的使用情况进行审计;
四、 对医院所属单位法定代表人或主要负责人进行经济责任审计;
五、 对医院及所属部门与境内外经济组织兴办合资、合作项目进行审计;
六、 参与、监督基建项目施工队伍、医疗设备和药品供应商的考察、评定;
七、 对基建项目、维修工程预决算进行审计;
八、 对达不到招标要求的零星维修和零星采购进行审计监督;
九、 参与、监督各类基建项目、设备、药品、卫生材料和后勤物资等项目的招投标工作;
十、 参与、监督经济合同的签订与执行;
十一、 不定期对全院的现金出纳岗位进行抽查;
十二、 定期对药库、器械仓库、后勤仓库、印刷品仓库等处的财产物资进行检查;
十三、 对医院内部控制制度进行评审,提出改进管理等方面的建议和措施;
十四、 对医院固定资产、库存物资的管理、调出和报废进行审计监督;
十五、 对审计资料进行收集、整理、立卷、归档;
十六、 按时完成院领导、上级审计机关和上级内部审计机构交办的其他审计事项;
十七、 完成领导交办的其他任务。




 

供稿:xx      

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